Пояснительная записка к докладу Руководителя администрации муниципального района «Оловяннинский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за о
Дата публикации: 13.09.2017
Пояснительная записка
к докладу Руководителя администрации
муниципального района «Оловяннинский район»
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный 2016 год и их планируемых значениях
на 3-летний период
Оловяннинский район образован 4 января 1926 года. Центром района является пгт. Оловянная. Территория района - 6,1 тыс. кв.м.
В муниципальном районе образовано 4 городских, 15 сельских поселений, всего 34 населенных пункта.
Численность населения составляет:
- на 01 января 2016 года - 37196 чел.;
- на 01 января 2017 года- 36482 чел.
Оловяннинский район находится в юго-восточной части Забайкальского края и удален от краевого центра на 250 км. На юге граничит с Ононским и Борзинским районами, на западе - с Могойтуйским районом, на севере - с Балейским и Шилкинским районами.
С северо-запада на юго-восток по территории района проходит железная дорога. Кроме того, по территории районапроходит шоссе федерального значения Чита-Забайкальск А-166. Также имеется сеть грунтовых дорог, связывающих населенные пункты во всех направлениях. Общая протяженность дорог местного значения 401,7 км. Сообщение между селами и поселками осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.
Оловяннинский район является индустриально-аграрным. В экономике района преобладающую роль играет производство электроэнергии, машиностроение. Сельскохозяйственные предприятия разных форм собственности специализируются на производстве зерна, мяса, молока, овощей, картофеля.
Экономическое развитие
1.В 2016 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения ставило 155 единиц. По сравнению с 2015 годом показатель снизился на 8 единиц за счет уменьшения количества субъектов малого предпринимательства на 58 единиц, в связи с прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей и закрытия малых предприятий. На плановый период число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения запланировано к 2019 г. увеличить до 160 единиц.
2.В 2016 году доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составила 19,6 %, что на 0,2% больше по сравнению с 2015 годом.
На среднесрочный период показатель запланирован на уровне 19,7%.
3.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2016 году составил 20251 рубль, что на 4351 рублей больше по сравнению с 2015 годом, так как в отчетном году общий объем инвестиций составил 739,2 млн. руб., что на 126,5 млн. руб. больше по сравнению с 2015 годом. Сумма инвестиций сложилась за счет строительства домов в рамках программы по "Переселению граждан из ветхого и аварийного жилья", ремонта автомобильных дорог федерального значения, модернизации объектов Харанорской ГРЭС, за счет мероприятий по подготовке к осеннее-зимнему отопительному периоду, за счет индивидуального жилищного строительства и освоения дорожного фонда. Наибольшая доля инвестиций сосредоточена в промышленности, за счет работ по ГРК ООО «Дархан».
На среднесрочный период объем инвестиций составит: в 2017 г. – 21563 руб., 2018 г. - 23028 руб., 2019 г.- 24641 руб.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района в 2016 году составила 15,5 %, что уменьшилось на 0,5% по сравнению с 2015 годом. На среднесрочный период показатель запланирован до 15,8%.
5.В 2016 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 66 %, что по сравнению с 2015 годом увеличилось на 16 %, за счет увеличения количества предприятий, получивших прибыль: (СХА «Улан-Сэсэг», ПСХА «Бурулятуй», СХА «Объединение», ООО «Забайкалье»). На среднесрочный период 2017-2019 г.г. планируется увеличение доли прибыльных предприятий до 83 %, в связи с открытием в 2016 г. следующих сельхозпредприятий: ООО «Багульник» и ООО «Нива-Степь».
6.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году составила 100%, так как на территории муниципального района отсутствуют дороги, отвечающие нормативным требованиям. На среднесрочный период запланировано понижение данного показателя до 96%.
7.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и /или/ железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района в 2016 году составила 4,19 %. По сравнению с 2015 годом значение показателя уменьшилось на 0,36 %, в связи с тем, что в 2015 году численность населения, проживающего в данных населенных пунктах составила – 1693 человека, а в 2016 году- 1572 человека, что на 121 человек или на 6,63% меньше. Регулярного транспортного сообщения с административным центром не имеют населенные пункты Булум, Антия, Караксар, Кулинда, Маяк, Комкай, Хара-Бырка.
На среднесрочный период показатель запланирован на уровне 4,13 %.
8.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий в 2016 году составила 31163 рубля. По сравнению с 2015 годом заработная плата увеличилась на 1107 рублей. На среднесрочный период запланировано ежегодное увеличение показателя, на 2017 г.- 33032 рубля, 2018 г.- 35015 рублей, 2019 г.- 37116 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2016 году составила 14723 рублей, по сравнению с 2015 годом понизилась на 362 рубля. С 2012 года наблюдается рост заработной платы работников дошкольных учреждений. На плановый период запланировано ежегодное повышение заработной платы, к 2019 г. планируется достичь уровня 15200 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 22620 рублей, по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 1200 рублей. На 2017-2019 годы запланирован рост показателя до 23200 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в 2015 году составила 31541 рублей, по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 734 рубля. На среднесрочный период уровень показателя запланирован до 32500 рублей.
Заработная плата работников образовательных учреждений уменьшилась по сравнению с 2015 года по причине прекращения в мае 2016 годы премиальных выплат, в связи с дефицитом денежных средств.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2016 году составила 16203 рубля по сравнению с 2015 годом увеличилась на 221 рубль. На среднесрочный период к 2019 году запланировано на прежнем уровне.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2016 году составила 11482 рубля, по сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 546 рублей. На среднесрочный период до 2019 года показатель запланирован на прежнем уровне.
Рост заработной платы в муниципальных учреждениях происходит в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» о поэтапном увеличении заработной платы работников культуры планируется, начиная с 2013 года, ежегодное повышение заработной платы на 20% - 24% .
Дошкольное образование
9.Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 – 6 лет в 2016 году составила 51,5 %. По сравнению с 2015 годом показатель понизился на 9,5 %, причина понижения показателя в следующем:
-закрытие 3- х групп в детских садах: МБДОУ «Светлячок» п. Ясногорск, МБДОУ «Капелька» п. Оловянная, МБДОУ «Белочка» п. Калангуй;
- уменьшение количества детей в группах дошкольного обучения;
- уменьшение общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию.
На среднесрочный период к 2019 году запланировано увеличение показателя до 52%.
10.Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2016 году составила 5 %, что на 2% больше по сравнению с 2015 годом. Данный показатель увеличился по следующим причинам:
- за счет увеличения детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные образовательные учреждения.
На 2017-2019 годы показатель планируется на уровне 5 %.
11.Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2016 году снизилась до 0%, так как отсутствуют здания, находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта.
На 2017-2019 годы запланирован показатель на уровне 0 %, поскольку нет зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта.
Общее и дополнительное образование
12.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по данным предметам, в 2016 году составила 94,2 %, что выше уровня 2015 года на 8,7%. Показатель повысился за счет уменьшения количества лиц с 26 человек в 2015 году до 9 человек в 2016 году, не сдавших экзамен. На среднесрочный период запланировано увеличение показателя за счет увеличения числа лиц, сдающих экзамен: 2017г. – 95%, 2018г. - 96%, 2019г.- 97%.
13.Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 5,8 %, по сравнению с 2015 годом данный показатель уменьшился на 8,7 %, в связи с тем, что уменьшилось количество выпускников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике: в 2015 году их количество составило- 26 человек, а в 2016 году- 9 человек.
На 2017-2019 годы за счет повышения качества образования планируется улучшить показатель до 5,4 % за счет уменьшения количества лиц, не получивших аттестат о среднем образовании.
14.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 54,5 %, что по сравнению с 2015 годом показатель остался неизменным, так как количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения осталось на прежнем уровне.
На прогнозируемые 2017-2019 годы доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения останется стабильно 54,5 % , так как не планируется увеличение количества общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям.
15.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2016 году составила 13,6 %, то есть уменьшилась на 4,6%, в связи с окончанием строительства школы в п. Золотореченск, в аварийном состоянии продолжают находится школы в следующих населенных пунктах: с. Улятуй, с. Уртуй, п. Калангуй. На 2017-2019 годы показатель запланирован на уровне – 13,6%, так как на прогнозируемые годы не планируется ремонт общеобразовательных учреждений.
16. Доля детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году составила 76%, что по сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 0,5%, в связи с уменьшением количества детей с 1 и 2 группой здоровья в 2016 году, и с уменьшением общего количества детей. На 2017-2019 годы показатель запланирован в размере от 77 % до 79 %, данный показатель колеблется по причине увеличения и уменьшения численности количества учащихся, а также количества детей с 1 и 2 группой здоровья.
17.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году составила 11,5 %, что на 5,7% больше, чем в 2015 году, что связано с уменьшением общего количества детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и уменьшением количества детей, занимающихся во вторую смену. Данный показатель является «прыгающим» в связи с изменением численности обучающихся.
18.Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году составили 82,04 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 4,61 тыс. руб. в связи с тем, что увеличились тарифы на коммунальные услуги и увеличились цены на материальные затраты. На плановый период предусмотрен рост расходов на содержание 1 учащегося в связи с ростом заработной платы работников общеобразовательных учреждений, роста тарифов на коммунальные услуги по содержанию зданий ОУ, а также в связи с сокращением количества учащихся в общеобразовательных учреждениях.
19. В 2016 году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, ДЮСШ, детском доме творчества, учреждениях культуры и спорта составила 84%, по сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 7 %, что связано с увеличением численности детей, занимающихся дополнительным образованием. На среднесрочный период запланировано: 2017г. – 86%, 2018г. - 89%, 2019г.- 90%.
Культура
20.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа в 2016 году составил 83,9 %, что по сравнению с 2015 годом осталось на прежнем уровне, так как каких- либо изменений не происходило. На 2017-2019 г.г. значение показателя запланировано на том же уровне.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2016 году составил 77,4%, что по сравнению с 2015 годом осталось на прежнем уровне. В районе 24 библиотеки, увеличение их количества не планируется. На 2017-2019 г.г. значение показателя запланировано на том же уровне.
В связи с тем, что в муниципальном районе парки культуры и отдыха отсутствуют, уровень обеспеченности данным видом учреждений культуры равен нулю. Строительство парков отдыха не планируется.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2016 году составила 20%, по сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 8,6%. Данный показатель увеличился в связи с тем, что уменьшилось общее количество учреждений культуры на территории муниципального района: в 2015 г. составило- 47 единиц, в 2016 г. – 44 единицы, также увеличилось число учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2015 г.- 5 учреждений, в 2016 г. увеличилось до 9 учреждений: МБУК Оловяннинский Межпоселенческий Методический и досуговый центр; СК с/п «Бурулятуйское», «Единенское», «Мирнинское», «Ононское», «Тургинское», г/п «Калангуйское» - МБУ «Калангуйский КДЦ», ДК «Золотореченское».
22.Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, на территории муниципального района в отчетном периоде не имелось.
Физическая культура и спорт
23.Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2016 году составила 15,6%, что на 0,4% больше по сравнению с 2015 годом. Данный показатель увеличился в связи с тем, что в 2015 году число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляло- 5564, а в 2016 году составило- 5605 человек, что на 41 человек больше.
В период на 2017-2019 годы планируется увеличение данного показателя до 20% за счет строительства 5 плоскостных спортивных сооружений по месту жительства (как на придомовых территориях, так и на территориях общеобразовательного учреждения). Реализация этого проекта поднимет на качественно другой уровень решение проблемы обеспеченности населения спортивными объектами.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.Общая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2016 году составила 19,6 кв.м.; по сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 0,5 кв.м. В 2016 году общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год составила 0,07 м.2 , по сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 0,01 м 2., за счет увеличения ввода жилой площади 2,8 м 2 (в 2015 году введено в действие- 2332 м 2 , в 2016 году- 2 760 м 2), и снижения численности населения на 714 человек. .
На 2017-2019 годы общая площадь жилых помещений, приходящаяся, на одного жителя запланирована на уровне 19,6 м 2, введенная в действие за год – на уровне 0,07 м 2.
25.Общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения в 2016 году составила 0,19 га., что по сравнению с 2015 годом увеличилось на 0,13 га. Увеличение показателя связано с тем, что в 2016 году была предоставлена площадь для строительства в размере 2 760 м 2, тогда как в 2015 г. данная площадь составляла- 2332 м 2. На среднесрочный период запланировано увеличение показателя до 0, 26 га.
26.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов), разрешений на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в 2016 году получено не было. Площадь земельных участков иных объектов капитального строительства в 2016 году составила 1100 м 2., так как были выданы разрешения на строительство АЗС с. Улятуй, площадью 900 м 2 и строительство магазина в п. Ясная, площадью 200 м 2 .
Жилищно-коммунальное хозяйство.
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в 2016 году составила 87 %, что выше на 39,7% по сравнению с 2015 годом. На среднесрочный период планируется увеличение показателя за счет увеличения количества домов, выбравших один способов управления многоквартирными домами, к 2019 г. планируется увеличить показатель до 100 %.
28.Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих оказание услуг по водо-, тепло-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие муниципального района в уставном капитале которых не более 25% в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, в 2016 году составила 70%, что выше уровня 2015 года на 0,8%. На среднесрочный период планируется увеличение данного показателя до 80%.
29.Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2016 году составила 88%. На среднесрочный период 2017-2019 годы показатель планируется на прежнем уровне.
30.Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2016 году составила 10,6 %, что на 1,2 % меньше по сравнению с 2015 годом, данный показатель уменьшился. В 2016 году получили жилье 36 семей, на конец года число семей, стоящих в очереди составило 341. На среднесрочный период 2017-2019 годы показатель запланирован на уровне 12%.
Организация муниципального управления.
31.Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) в 2016 году составила 28%, по сравнению с 2015 годом показатель уменьшился на 0,2% за счет увеличения поступлений собственных доходов и увеличения объемов финансовой помощи из краевого бюджета в бюджет муниципального района. На 2017 год показатель запланирован на уровне 37,6 %, на 2018 год показатель запланирован на уровне 40,3% и на 2019 год на уровне 41,3% за счет изменения объема поступления собственных доходов и объема финансовой помощи из краевого бюджета.
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) в 2016 году составила 0% в связи с отсутствием таких организаций. В 2017-2019 годах показатель будет равен нулю.
33.Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района на 01.01.2017 года составляет 19859,4 тыс. рублей, так как в 2016 году не завершено строительство на территории городского поселения «Оловяннинское» МКД по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья». Все работы по данному объекту выполнены, но по состоянию на 31.12.2016 г. объект в эксплуатацию не введен.
34.Доля просроченной кредиторской задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального района на оплату труда (включая начисления на оплату труда) в 2016 году составила 21334,9 рублей или 4,22 % в общем объеме расходов муниципального района на оплату труда. По сравнению с 2015 годом данный показатель увеличился на 1,53% за счет увеличения объема просроченной кредиторской задолженности. В плановом периоде данный показатель не планируется.
35.Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2016 году составили 1665 рублей, по сравнению с 2015 годом показатель уменьшился на 160 рублей за счет проведенной оптимизации расходов на содержание ОМСУ как в администрации района, так и в поселениях района. В 2017 году ожидается сокращение указанных расходов в городских поселениях района, и на среднесрочный период 2017-2019 годы составят 1382 рубля.
36.Схема территориального планирования муниципального района утверждена решением Совета муниципального района «Оловяннинский район» от 12 декабря 2006 года № 231.
Правила землепользования и застройки разработаны и утверждены во всех поселениях района.
Во всех органах местного самоуправления района (19 поселений) утверждены генеральные планы.
37.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района (% от числа опрошенных) в 2016 году составила 10 %, что по сравнению с 2015 годом повысилось на 1,11%. К 2019 году планируется достичь значения показателя 30%.
38.Среднегодовая численность постоянного населения в 2016 году составила 36839 тыс. чел.
По сравнению с 2015 годом среднегодовая численность уменьшилась на 744 человека., на 01.01.2018 г. среднегодовая численность составила - 36537 тыс. человек; на 01.01.2019 г.- 36650 тыс. человек.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2016 году составила:
· Значение показателя составило 18,6 кВт/ч. на 1 проживающего, что по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 0,4 кВт/ч. На среднесрочный период планируется в объеме 18,0 кВт/ч.
· тепловой энергии 0,175 Гкал. на 1 кв.м. общей площади. Показатель рассчитан исходя из общего потребления тепловой энергии в многоквартирных домах. По сравнению с 2015 годом значение показателя не изменилось. На среднесрочный период значение планируется в том же объеме 0,175 Гкал.
· горячей воды в среднем 11,1 куб. м., на 1 проживающего. По сравнению с 2015 годом значение показателя увеличилось на 0,3 куб.м. На среднесрочный период планируется увеличение показателя к 2019 г. в объеме 11,5 куб.м. на одного проживающего.
· Холодной воды в среднем 20,5 куб. м. на 1 проживающего. По сравнению с 2015 годом значение показателя уменьшилось на 0,4 куб.м. На среднесрочный период планируется уменьшение объема к 2019 году до 20 куб.м. на одного проживающего.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2015 году составила:
· Электрическая энергия – 120,0 кВт/ч. на 1 человека населения. В 2015 году показатель составлял 120,6 кВт/ч., в связи с чем произошло снижение показателя на 0,6 кВт/ч. На среднесрочный период запланировано 120 кВт/ч.
· Тепловая энергия – 0,139 Гкал. на 1 человека населения. По сравнению с 2015 годом значение показателя не изменилось. На среднесрочный период планируется в том же объеме.
· Горячая вода – 0,8 куб. метр на 1 человека населения. Значение показателя по сравнению с 2015 годом осталось на прежнем уровне. На среднесрочный период показатель планируется в том же объеме.
· Холодная вода- 6,0 куб. метра на 1 человека населения. По сравнению с 2015 годом значение показателя уменьшилось на 0,02 куб. метра на одного человека населения. На среднесрочный период показатель планируется в том же объеме.
Руководитель администрации
муниципального района
«Оловяннинский район» А. В. Антошкин
-
Пояснительная записка к докладу Руководителя администрации муниципального района «Оловяннинский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за о
Тип документа:
Организация: Администрация Оловяннинского района